日期: 2024-11-19 浏览量:222 来源:阜新市审计局 责任编辑:赵宇光 文字大小: 大 中 小
市政府高度重视审计整改工作,组织召开专题会议,研究部署审计整改工作。各相关单位按照政府及审计部门要求,积极进行整改,截至2024年9月,审计工作报告反映的要求立行立改的问题已全部完成整改;要求分阶段整改和持续整改的问题,均已制定了措施和计划,正在按照整改时限有序推进。通过整改,促进资金拨付4.68亿元,增加非税收入3832.94万元,追回补贴资金和多付工程款284.83万元,纠正不合理支出236.7万元,规范会计核算2126.55万元,建立和完善规章制度17项,完善和规范管理工作65项,促进了财政资金管理及有效使用。
市政府及审计部门认真落实市十七届人大常委会第二十二次会议《关于阜新市本级2023年财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告的审议意见》,切实提高审计整改质效。一是建立市委审计委议定事项和领导指示批示督察督办制度,加强计划共商、审中协作、整改联动、结果运用,健全完善市委审计委成员单位贯通协同机制,推动审计工作高质量发展。二是聚焦主责主业,围绕领导干部经济责任,清洁取暖、环卫市场化等重点项目,民生资金使用等事项,发挥审计监督作用,服务经济社会发展大局。三是积极构建全面整改、专项整改、重点督办3种方式相结合的审计整改工作格局,形成“边审边改、督察整改、约谈促改、追责问改”的工作闭环,及时指导、督办、报告,确保整改工作扎实推进,实现清零销号,推动审计整改成果转化为治理效能。
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