日期: 2026-02-13 浏览量:17 来源:阜新高等专科学校 责任编辑:贾晶晶 文字大小: 大 中 小
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第一部分 阜新高等专科学校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 阜新高等专科学校2026年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2026年阜新高等专科学校部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 阜新高等专科学校概况
一、部门职责
(一)人才培养与输送(核心职责)
1.针对区域产业需求设置专业。专业设置紧密对接地方主导产业、战略性新兴产业和现代服务业,为地方企业“订单式”培养人才。
2.实施职业教育与培训。不仅培养全日制在校生,还面向社会人员、企业职工、退役军人、农民工等开展职业技能培训和学历继续教育,提升区域劳动力整体素质。
3.输送合格毕业生。每年向本地及周边地区的企业输送掌握实用技术的毕业生,成为支撑地方产业发展的重要人力资源基地。
4.服务学生全面发展和区域经济社会发展。
(二)社会培训与终身教育服务
1.职业技能鉴定与认证。依托校内实训基地和“双师型”教师,开展职业技能等级认定、考证培训等工作。
2.企业员工培训。与本地企业合作,为企业提供新员工入职培训、在岗员工技能提升、转岗培训等服务。
3.社区教育服务。面向社区居民开放教育资源,举办各类文化、科普、健康、生活技能等讲座和短期课程,服务学习型社会建设。
(三)技术服务与协同创新
1.技术咨询与解决。教师团队(特别是专业带头人)为企业提供生产技术难题咨询、工艺改进、产品升级等服务。
2.共建研发平台。与企业合作共建技术研发中心、实验室、大师工作室等,共同开展应用技术研究和新产品开发。
3.“科技特派员”等形式。鼓励教师深入企业一线,担任技术顾问,将理论知识应用于生产实践,促进科技成果转化。
(四)文化传承与传播
1.地方文化研究。结合地方特色文化(如非遗、地方历史、民俗等)开展研究,并将其融入课程和校园文化建设中。
2.举办文化活动。组织学术讲座、文化艺术节、展览等高雅文化活动,丰富地方文化生活,提升城市文化品位。
二、机构设置
纳入阜新高等专科学校2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括:阜新高等专科学校
1.管理机构(19个):党政办公室、组织部、宣传统战部、人事处、财务处、总务处、资产设备处、保卫处、教务处、发展规划与质量管理办公室、科研处、校企合作办公室、学生处、招生办公室、就业指导服务中心、纪委监察专员办公室、审计处、党委教师工作部、国防教育办。
2.教学部门(15个):装备制造系、智能制造系、公路建筑工程系、农牧系、电子信息系、财经商贸系、文化旅游系、卫生健康学院、小学教育系、学前教育系、马克思主义学院、文体学院、开放教育学院、成人教育学院、信息管理中心。
3.教育辅助部门(3个):图书馆、老干部办公室、培训中心
4.其他部门(6个):团委、工会、公寓管理中心、伙食科、卫生所、心理教育咨询中心
第二部分 阜新高等专科学校2026年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
(一)收入预算9703.35万元,其中:
1.一般公共预算拨款收入9703.35万元;
2.政府性基金预算拨款收入0万元;
3.国有资本经营预算拨款收入0万元;
4.财政专户管理资金收入0万元;
5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;
6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。
(二)支出预算9703.35万元,其中:
1.基本支出8211.74万元;
2.项目支出1491.61万元。
在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出583万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共5个,涉及资金1491.61万元。
2026年预算收入比上年增加767.16万元,预算支出比上年增加1015.29万元,变化的主要原因为2025年度预算后全员增资及新录入职工增加。
二、部门管理专项资金情况
2026年,阜新高等专科学校管理专项资金共5个,涉及资金1491.61万元。其中:中职生均公用经费项目132万元;现代职业教育质量提升计划项目583万元;高等教育阶段资助补助600万元;对符合条件的中职学生发放国家助学金项目10.47万元;对符合条件的中职学生免学费项目166.14万元。
三、机关运行经费安排情况
2026年阜新高等专科学校机关运行经费预算为0万元。
四、政府采购情况
2026年阜新高等专科学校安排政府采购预算583万元,具体为货物583万元,服务0万元,工程0万元;预留面向中小企业采购份额583万元,其中预留给小微企业0万元。
五、“三公”经费预算情况
2026年,阜新高等专科学校财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元,比上年减少0万元,下降0%。其中:
1.因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%。主要原因为未安排此预算。
2.公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降0%。主要原因为未安排此预算。
3.公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务用车运行费0万元,比上年减少0万元,下降0%),比上年减少0万元,下降0%。主要原因是未安排此预算。
财政拨款预算“三公”经费支出表

六、国有资产占用情况
阜新高等专科学校2026年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,阜新高等专科学校2026年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共5个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共5个,涉及资金1491.61万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
第四部分 2026年阜新高等专科学校部门预算批复表
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