日期: 2026-02-13 浏览量:105 来源:阜新市交通运输事务服务中心 责任编辑:贾晶晶 文字大小: 大 中 小
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第一部分 阜新市交通运输事务服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 阜新市交通运输事务服务中心2026年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2026年阜新市交通运输事务服务中心部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 阜新市交通运输事务服务中心概况
一、部门职责
(一)贯彻党中央关于交通运输发展的方针政策和决策部署,执行国家有关法律法规,落实省、市委有关工作要求。
(二)按上级主管部门要求,承担全市国省干线公路新建改建和养护工程的事务性工作,为全市国省干线公路及农村公路工程的组织实施提供技术支持和服务保障。
(三)按上级主管部门要求,承担全市国省干线公路绿化、安保、水毁防治、除雪防滑、桥梁隧道养护维修、公路灾害预防抢修等监督、检查、指导工作。
(四)负责组织实施本市行政区域内省、市涉路重点公路建设项目,协助办理重点项目前期工作。负责提出重点公路建设项目的审查意见。组织重点公路建设项目的交工验收工作。
(五)负责参与完成阜新地区普通公路发展规划、中长期计划、年度建养计划编制工作,为本地区计划内项目的建设规模、技术标准、工程投资等计划的执行提供服务保障。负责参与完成普通公路年度统计及路网调整、交通固定资产投资统计的事务性工作。
(六)负责公路科学技术研究和应用,科技档案和信息整理,推行新技术、新工艺、新结构、新材料的成果应用和环境保护等事务性工作。
(七)负责全市公路路网检测运行服务,承担国省干线公路交通流量调查、基础数据的采集、更新和编报工作,负责公路桥梁技术状况数据更新等事务性工作。
(八)负责公路行业的咨询服务、投诉举报的受理,负责受理阜政通、12345政务服务便民热线平台、12328服务平台等市民投诉业务。
(九)完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置
我中心是隶属于交通局的事业单位,内设机构有综合部、党委工作部、财务部、安全应急部、规划发展部、工程建设部、养护发展部、农村公路部、路网运行部、重点工程项目部、电子政务部、质量检测部,共12个部门。
分支机构有阜新市公路工程建设养护中心、阜新市农村公路工程建设养护中心,共2个部门。
纳入阜新市交通运输事务服务中心2026年部门预算编制范围的预算单位包括:
1.阜新市交通运输事务服务中心本级
第二部分 阜新市交通运输事务服务中心2026年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
(一)收入预算24万元,其中:
1.一般公共预算拨款收入24万元;
2.政府性基金预算拨款收入0万元;
3.国有资本经营预算拨款收入0万元;
4.财政专户管理资金收入0万元;
5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;
6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。
(二)支出预算24万元,其中:
1.基本支出0万元;
2.项目支出24万元。
在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个,涉及资金24万元。
2026年预算收支比上年减少1万元,增减变化的主要原因是根据公路路产赔(补)偿费非税收入情况安排支出,因收入较去年减少,所以支出减少。
二、部门管理专项资金情况
2026年,阜新市交通运输事务服务中心管理专项资金共0个,涉及资金0万元。
三、机关运行经费安排情况
2026年阜新市交通运输事务服务中心机关运行经费预算为0万元。
四、政府采购情况
2026年阜新市交通运输事务服务中心安排政府采购预算0万元,具体为货物0万元,服务0万元,工程0万元;预留面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。
五、“三公”经费预算情况
2026年,阜新市交通运输事务服务中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元,与上年持平。其中:
1.因公出国(境)费0万元,与上年持平。
2.公务接待费0万元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行费0万元,与上年持平),与上年持平。
财政拨款预算“三公”经费支出表

六、国有资产占用情况
阜新市交通运输事务服务中心2025年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,阜新市交通运输事务服务中心2026年应编制部门(单位)整体绩效目标共0个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共0个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个,涉及资金24万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映交通运输方面支出。
第四部分 2026年阜新市交通运输事务服务中心部门预算批复表
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