阜新市交通运输综合行政执法队2026年度部门预算

日期: 2026-02-10 浏览量:80 来源:阜新市交通运输综合行政执法队 责任编辑:贾晶晶 文字大小:

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第一部分  阜新市交通运输综合行政执法队概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  阜新市交通运输综合行政执法队2026年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年阜新市交通运输综合行政执法队部门预算批复表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、财政拨款预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出预算表

  十、支出功能分类预算表

  十一、支出经济分类预算表(政府预算)

  十二、支出经济分类预算表(部门预算)

  十三、债务支出预算表

  十四、政府采购支出预算表

  十五、政府购买服务支出预算表

  十六、部门(单位)整体绩效目标表

  十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

  十八、部门管理专项资金预算表


第一部分  阜新市交通运输综合行政执法队概况

  一、部门职责

  交通运输公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、工程质量监督、舶检验监督、渔业船舶检验监督等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检査、行政强制等执法职能,由阜新市交通运输局管理并以阜新市交通运输局名义实施执法,负责承担市区(含海州区、细河区、太平区、新邱区、清河门区、阜新高新技术产业开发区、阜新高新技术产业园区)交通运输领域的综合行政执法工作。

  二、机构设置

  纳入阜新市交通运输综合行政执法队2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  1.阜新市交通运输综合行政执法队

第二部分  阜新市交通运输综合行政执法队2026年部门预算情况说明

  一、综合预算收支指标情况

  (一)收入预算924万元,其中:

  1.一般公共预算拨款收入924万元;

  2.政府性基金预算拨款收入0万元;

  3.国有资本经营预算拨款收入0万元;

  4.财政专户管理资金收入0万元;

  5.单位资金收入0元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;

  6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。

  (二)支出预算924万元,其中:

  1.基本支出793.7万元;

  2.项目支出130.3万元。

  在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元。

  2026年部门预算收入比上年增加251万元。原因为依据《关于明确阜新市交通运输综合行政执法队机构编制事项的通知》(阜编发〔2019〕35号),将清河门交通发展公共设施服务中心执法部的23名事业编制(其中自收自支人员12人)上收到市。

  二、部门管理专项资金情况

  2026年,阜新市交通运输综合行政执法队管理专项资金共0个,涉及资金0万元。其中:项目0万元;项目0万元(需列出所有项目)。

  三、机关运行经费安排情况

  2026年阜新市交通运输综合行政执法队运行经费预算为0万元。

  四、政府采购情况

  2026年阜新市交通运输综合行政执法队安排政府采购预算0万元,具体为货物0万元,服务0万元,工程0万元;预留面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。

  五、“三公”经费预算情况

  2026年,阜新市交通运输综合行政执法队财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元,比上年减少0万元,下降0。其中:

  1.因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0。

  2.公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降0%。

  3.公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,比上年减少0万元,下降0;公务用车运行费0万元,比上年减少0万元,下降0),比上年减少0万元,下降0。

财政拨款预算“三公”经费支出表

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  六、国有资产占用情况

  阜新市交通运输综合行政执法队2026年年初预算购置车辆0台,金额0万元,现有车辆总计68台,其中一般执法执勤用车62台,其他用车6台。单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

  七、预算绩效目标情况

  根据预算绩效管理要求,阜新市交通运输综合行政执法队2026年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个,涉及资金130.3万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第三部分  名词解释

  1、财政拨款收入:指市级财政部门当年拨付的资金。

  2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  5、政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  6、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  7、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  9、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  10、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  11、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  12、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  13、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  14、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  15、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  16、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  17、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  18、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分  2026年阜新市交通运输综合行政执法队部门预算批复表

  附件:阜新市交通运输综合行政执法队2026年部门预算表.xlsx

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