阜新市公共事务服务中心(阜新市机关事务管理办公室)2025年部门预算

日期: 2025-02-12 浏览量:205 来源:阜新市公共事务服务中心 (阜新市机关事务管理办公室) 责任编辑:贾晶晶 文字大小:

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第一部分  阜新市公共事务服务中心(阜新市机关事务管理办公室)概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  阜新市公共事务服务中心(阜新市机关事务管理办公室)2025年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年阜新市公共事务服务中心(阜新市机关事务管理办公室)部门预算批复表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、财政拨款预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出预算表

  十、支出功能分类预算表

  十一、支出经济分类预算表(政府预算)

  十二、支出经济分类预算表(部门预算)

  十三、债务支出预算表

  十四、政府采购支出预算表

  十五、政府购买服务支出预算表

  十六、部门(单位)整体绩效目标表

  十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

  十八、部门管理专项资金预算表


第一部分  阜新市公共事务服务中心(阜新市机关事务管理办公室)概况

  一、部门职责

  (一)贯彻党中央关于公共事务管理工作的方针政策和决策部署,执行国家有关法律法规,落实省、市委有关工作要求。

  (二)负责市本级行政事业单位机关事务的管理、保障和服务工作。

  (三)负责指导和规范全市公务接待工作。

  (四)负责全市公共机构节能减排工作。

  (五)负责市直行政事业单位国有资产管理工作,拟订相关具体制度并组织实施,承担市直行政事业单位国有资产清查登记及资产处置、负责市直行政事业单位办公用房的权属管理、处置利用和经营管理。

  (六)负责市本级公务用车管理工作。

  (七)指导市人大、市政协、法院、检察院、市直独立办公的行政事业单位机关事务工作。

  (八)按照有关规定负责市级领导住房和生活服务保障工作。

  (九)负责机要文件传递工作。

  (十)完成市委、市政府交办的其他任务。

  二、机构设置

  纳入阜新市公共事务服务中心(阜新市机关事务管理办公室)2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  1.阜新市公共事务服务中心(阜新市机关事务管理办公室)本级

第二部分  阜新市公共事务服务中心(阜新市机关事务管理办公室)2025年部门预算情况说明

  一、综合预算收支指标情况

  (一)收入预算2840.08万元,其中:

  1.一般公共预算拨款收入2840.08万元;

  2.政府性基金预算拨款收入0万元;

  3.国有资本经营预算拨款收入0万元;

  4.财政专户管理资金收入0万元;

  5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;

  6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。

  (二)支出预算2840.08万元,其中:

  1.基本支出1337.49万元;

  2.项目支出1502.59万元。

  在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共4个,涉及资金1502.59万元。

  2025年预算收支比上年减少606.86万元,增减变化的主要原因为机构改革青少年活动中心、妇女儿童活动中心、科技馆划拨到团市委、妇联、科协导致人员经费及公用经费减少。

  二、部门管理专项资金情况

  2025年,阜新市公共事务服务中心(阜新市机关事务管理办公室)管理专项资金共4个,涉及资金1502.59万元。其中:财政部分补助和经费自理人员经费(公共事务服务中心)(非税收入)项目103.21万元;阜新市公共事务服务中心工作业务经费项目749.38万元;阜新市公共事务服务中心工作业务经费(政务活动经费)项目400万元;阜新市公共事务服务中心工作业务经费(非税收入)项目250万元。

  三、机关运行经费安排情况

  2025年阜新市公共事务服务中心(阜新市机关事务管理办公室)机关运行经费预算为0万元。

  四、政府采购情况

  2025年阜新市公共事务服务中心(阜新市机关事务管理办公室)安排政府采购预算0万元,具体为货物0万元,服务0万元,工程0万元;预留面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。

  五、“三公”经费预算情况

  2025年,阜新市财政局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为598.7万元,比上年减少11.3万元,下降1.85%。其中:

  1.因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%。主要原因为无因公出国费。

  2.公务接待费400万元,比上年减少0万元,下降0%。主要原因为0。

  3.公务用车购置及运行费198.7万元(其中:公务用车购置费0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务用车运行费198.7万元,比上年减少11.3万元,下降5.38%),比上年减少11.3万元,下降5.38%。主要原因是压缩经费。

财政拨款预算“三公”经费支出表

                            单位:万元

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  六、国有资产占用情况

  阜新市公共事务服务中心(阜新市机关事务管理办公室)2025年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

  七、预算绩效目标情况

  根据预算绩效管理要求,阜新市公共事务服务中心(阜新市机关事务管理办公室)2025年应编制单位整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共4个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共4个,涉及资金1502.59万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第三部分  名词解释

  1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

  3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

  5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

  7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第四部分  2025年阜新市公共事务服务中心(阜新市机关事务管理办公室)预算批复

  附件:2025年阜新市公共事务服务中心(阜新市机关事务管理办公室)预算批复表.xlsx

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