共青团阜新市委员会2025年部门预算说明

日期: 2025-02-05 浏览量:311 来源:共青团阜新市委员会 责任编辑:汪雨冲 文字大小:

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第一部分  共青团阜新市委员会概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  三.部门预算单位构成

第二部分  共青团阜新市委员会2025年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  共青团阜新市委员会部门预算公开表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、财政拨款预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出预算表

  十、支出功能分类预算表

  十一、支出经济分类预算表(政府预算)

  十二、支出经济分类预算表(部门预算)

  十三、债务支出预算表

  十四、政府采购支出预算表

  十五、政府购买服务支出预算表

  十六、部门(单位)整体绩效目标表

  十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

  十八、部门管理专项资金预算表


第一部分  共青团阜新市委员会概况

  一、部门职责

  (一)领导全市共青团工作,指导市青联、市学联、市青企协、市青志协工作,受市委的委托领导全市少先队工作,指导和管理全市性青年社团组织。

  (二)拟订全市青少年工作方针、政策和事业发展规划,促进青少年活动阵地、青少年服务机构建设。

  (三)参与全市有关青少年法规、制度的拟定并组织实施,会同有关部门开展未成年人保护工作,协助市委、市政府处理、协调与全市青少年权益相关的事务。

  (四)调查全市青年思想动态和青年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。

  (五)协助政府有关部门开展全市大、中、小学生和职业青年的教育、引导工作,为全市各类青少年群体提供服务和帮助,维护社会安定团结。

  (六)组织和带领全市青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

  (七)负责全市青年统战工作,承担全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。

  (八)承担市委、市政府和共青团辽宁省委交办的其他事项。

  (九)职能转变

  加强的职责:

  加强全市共青团网络新媒体引导和舆论斗争工作。

  加强对全市共青团服务青年和促进青年发展的统筹工作。

  加强对青年社会组织及新兴青年群体的联系、服务和引导工作。

  市青少年活动中心主要负责举办各种公益性活动,提高青少年综合素质工作等职责。

  二、机构设置

  办公室、组织部(机关党总支办公室)、宣传部、青年发展部(青少年教育保护委员会办公室、市希望工程办公室、市青年联合会秘书科)、学少部。

  阜新市青少年活动中心。

  三、部门预算单位构成

  纳入共青团阜新市委员会2025年部门预算编制范围一级预算单位包括:

  共青团阜新市委员会。

第二部分  共青团阜新市委员会2025年部门

  预算情况说明

  一、综合预算收支指标情况

  (一)收入预算493.06万元,其中:

  1.一般公共预算拨款收入493.06万元;

  2.政府性基金预算拨款收入0万元;

  3.国有资本经营预算拨款收入0万元;

  4.财政专户管理资金收入0万元;

  5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;

  6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。

  (二)支出预算493.06万元,其中:

  1.基本支出428.06万元;

  2.项目支出65万元。

  在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共2个,涉及资金65万元。

  2025年预算收支比上年增加252.61万元,增减变化的主要原因为市青少年活动中心转隶至团市委,收入及支出增加了。

  二、部门管理专项资金情况

  2025年,共青团阜新市委员会管理专项资金共2个,涉及资金65万元。其中:市共青团业务工作项目经费35万元;市共青团业务工作(非税收入)项目经费30万元。

  三、机关运行经费安排情况

  2025年共青团阜新市委员会机关运行经费预算为121.26万元,主要包括办公经费20.42万元、会议费35万元、其他商品和服务支出0.3万元、商品和服务支出65.54万元。

  四、政府采购情况

  2025年共青团阜新市委员会安排政府采购预算0万元,具体为货物0万元,服务0万元,工程0万元;预留面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。

  五、“三公”经费预算情况

  2025年,共青团阜新市委员会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元,比上年“三公”经费预算数相比无变化。其中:

  1.因公出国(境)费0万元,和上年持平。

  2.公务接待费0万元,和上年持平。

  3.公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,和上年持平;公务用车运行费0万元,和上年持平),和上年持平。

财政拨款预算三公经费支出表

单位:万元

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  六、国有资产占用情况

  共青团阜新市委员会2025年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

  七、预算绩效目标情况

  根据预算绩效管理要求,共青团阜新市委员会2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个,涉及资金65万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第三部分  名词解释

  1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

  3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

  5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

  7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第四部分  2025年共青团阜新市委员会部门预算批复表

  附件:2025年团市委预算批复表 .xlsx

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