日期: 2025-01-24 浏览量:216 来源:中共阜新市委宣传部 责任编辑:汪雨冲 文字大小: 大 中 小
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第一部分 中共阜新市委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共阜新市委宣传部2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年中共阜新市委宣传部部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 中共阜新市委宣传部概况
一、部门职责
(一)中共阜新市委宣传部部机关:贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策,督促检查落实情况,按照中宣部和省委宣传部的要求,结合市委、市政府的中心工作,研究制作和部署全市宣传工作。指导市直宣口单位和市辖县(区)党委宣传部制定政策、法规。按照中宣部和省委宣传部统一工作部署,协调市直宣口各部门之间的关系,完成市委交办的其他任务。
(二)阜新市思想政治工作研究会:贯彻执行省、市关于思想政治工作的路线、方针、政策;开展思想政治工作的理论研究和经验成果的交流活动;组织和推动思想政治工作者深入基层调查研究,及时向市委有关部门反馈意见,提出建议;编辑思想政治工作研究资料。
二、机构设置
纳入中共阜新市委宣传部2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
中共阜新市委宣传部本级
第二部分 中共阜新市委宣传部2025年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
(一)收入预算741.51万元,其中:
1.一般公共预算拨款收入741.51万元;
2.政府性基金预算拨款收入0万元;
3.国有资本经营预算拨款收入0万元;
4.财政专户管理资金收入0万元;
5.单位资金收入0万元;
6.上年结转结余0万元。
(二)支出预算741.51万元,其中:
1.基本支出660.51万元;
2.项目支出81万元。
在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共2个,涉及资金81万元。
2025年预算收支比上年增加48.99万元,增减变化的主要原因为2025年增加宣传经费项目支出71万元。
二、部门管理专项资金情况
2025年,中共阜新市委宣传部管理专项资金共2个,涉及资金81万元。其中:市委宣传部国防教育项目10万元;宣传经费项目71万元。
三、机关运行经费安排情况
2025年中共阜新市委宣传部机关运行经费预算为487.9万元,主要包括人员经费421.04万元,公用经费66.86万元。
四、政府采购情况
2025年中共阜新市委宣传部安排政府采购预算0万元。
五、“三公”经费预算情况
2025年,中共阜新市委宣传部财政拨款预算安排的“三公”经费预算为5.32万元,比上年减少0.28万元,下降5%。其中:
1.因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元。
2.公务接待费0万元,比上年减少0万元。
3.公务用车购置及运行费5.32万元(其中:公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行费5.32万元,比上年减少0.28万元,下降5%。主要原因是缩减经费支出。
财政拨款预算“三公”经费支出表
单位:万元
六、国有资产占用情况
中共阜新市委宣传部2025年年初预算购置车辆0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,中共阜新市委宣传部2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个,涉及资金81万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7、一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8、一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。
11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映行政单位公务员医疗补助经费。
12、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2025年中共阜新市委宣传部部门预算批复表
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