阜新市消防救援支队2024年部门预算情况说明

日期: 2024-02-28 浏览量:273 来源:阜新市消防救援支队 责任编辑:贾晶晶 文字大小:

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第一部分  阜新市消防救援支队概况

  (一)主要职责

  (二)机构设置

  (三)部门预算单位构成

第二部分  阜新市消防救援支队部门预算公开表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、项目支出预算表

  七、财政拨款预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、国有资产占用情况

  十、部门(单位)整体绩效目标表

  十一、部门预算项目(政策)绩效目标表

  十二、政府采购支出预算表

第三部分  阜新市消防救援支队2024年部门预算情况说明

  (一)关于阜新市消防救援支队2024年收支预算的总体说明

  (二)关于阜新市消防救援支队2024年“三公”经费预算情况说明

  (三)阜新市消防救援支队2024年机关运行经费预算情况说明

  (四)阜新市消防救援支队2024年政府采购预算情况说明

  (五)阜新市消防救援支队2024年绩效情况说明

  (六)阜新市消防救援支队2024年国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

一、阜新市消防救援支队概况

  (一)主要职责

  国家综合性消防救援队伍承担着防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责,按照纪律部队标准建设管理,是应急救援的主力军和国家队。

  阜新市消防救援支队隶属国家消防救援局,依据有关法律法规履行下列职责:

  (一)承担城乡综合性消防救援工作,负责指挥调度相关灾害事故救援行动,承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

  (二)承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作,依法行使消防安全综合监管职能,推动落实消防安全责任制。

  (三)参与拟订消防专项规划,参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

  (四)负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

  (五)负责消防救援信息化和应急通信建设,承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

  (六)负责消防安全宣传教育,组织指导社会消防力量建设。

  (七)负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥,参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务

  (八)负责消防救援队伍建设与管理。

  (九)完成应急管理部和所在省(区、市)党委政府交办的相关任务。

  (二)机构设置

  1、办公室。

  2、作战训练科。

  3、指挥中心。

  4、组织干部科。

  5、队务督查科。

  6、机关党委。

  7、防火监督科。

  8、综合指导科。

  9、后勤装备科。

  10、财务科。

  11、战勤保障科。

  12、矿区大队。

  13、应急通信与车辆勤务站。

  (三)部门预算单位构成

  纳入阜新市消防救援支队2024年部门预算编制范围的预算单位包括:

  1.阜新市消防救援支队

二、阜新市消防救援支队部门预算公开表(见附表)

  附件:阜新市消防救援支队2024年预算公开表.xls

三、阜新市消防救援支队2024年部门预算情况说明

  (一)关于阜新市消防救援支队2024年收支预算的总体说明

  按照综合预算的原则,阜新市消防救援支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入。支出包括:项目支出。阜新市消防救援支队2024年收支总预算1294.4万元。

  2024年部门预算收入比上年增加12.3万元。其中:财政拨款收入增加12.3万元。

  (二)关于阜新市消防救援支队2024年“三公”经费预算情况说明

  2024年“三公”经费预算数0万元,包括:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。    

  2024年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数相同。     

  (三)阜新市消防救援支队2024年机关运行经费预算情况说明

  阜新市消防救援支队机关运行经费预算为0万元。

  (四)阜新市消防救援支队2024年政府采购预算情况说明

  阜新市消防救援支队政府采购预算为0万元。

  (五)阜新市消防救援支队2024年国有资产占用情况说明

  阜新市消防救援支队2024年国有资产占用车辆数合计为0辆。
  (六)阜新市消防救援支队2024年重点项目预算绩效目标情况
  根据预算绩效管理要求,阜新市消防救援支队2024年应编制部门(单位)整体绩效目标共0个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共0个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量)为0%。阜新市消防救援支队2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共1个,涉及资金1294.4万元,编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量)为100%。 

四、名词解释

  1、财政拨款收入:指市级财政部门当年拨付的资金。

  2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  5、政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  6、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  7、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  9、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  10、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  11、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  12、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  13、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  14、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  15、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  16、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  17、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  18、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


  附件:阜新市消防救援支队2024年预算公开表.xls

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