日期: 2024-02-18 浏览量:305 来源:阜新市交通运输事务服务中心 责任编辑:贾晶晶 文字大小: 大 中 小
目 录
第一部分 阜新市交通运输事务服务中心概况
一、主要职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 阜新市交通运输事务服务中心预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资产占用情况
十、部门(单位)整体绩效目标表
十一、部门预算项目(政策)绩效目标表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 阜新市交通运输事务服务中心2024年部门预算情况说明
一、关于阜新市交通运输事务服务中心2024年收支预算的总体说明
二、关于阜新市交通运输事务服务中心2024年“三公”经费预算情况说明
三、阜新市交通运输事务服务中心2024年机关运行经费预算情况说明
四、阜新市交通运输事务服务中心2024年政府采购预算情况说明
五、阜新市交通运输事务服务中心2024年政府国有资产占用情况说明
六、阜新市交通运输事务服务中心2024年重点项目预算的绩效目标绩效情况说明
第四部分 名词解释
一、阜新市交通运输事务服务中心概况
(一)主要职责
一、贯彻党中央关于交通运输发展的方针政策和决策部署,执行国家有关法律法规,落实省、市委有关工作要求。
二、承担全市国省干线公路新建改建和养护工程的事务性工作,为全市国省干线公路及农村公路工程的组织实施和养护管理提供技术支持和服务保障。
三、负责全市国省干线公路和市辖区农村公路(含清河门区县级公路)建设、管理、养护。
四、承担全市道路旅客运输、货物运输、城市公共交通、出租汽车、水上运输、汽车租赁、交通物流等行业的具体工作和全市道路运输市场的监督检查工作
五、负责贯彻执行国家、省、市机动车维修和汽车综合性能检测行业的有关方针政策和规定,并组织实施,承担全市机动车驾驶员、道路运输从业人员培训的事务性工作。
六、落实交通战备工作,为全市公路、道路运输交通战备保障提供服务。
七、承担全市道路运输行业的稽查,负责市辖区(含清河门区县级公路)农村公路路政执法工作。
八、承担全市公路工程质量安全及建设市场的动态监管的执法工作。
九、承担全市公路、道路运输技术政策、科技创新、科硏成果推广应用和环境保护的事务性工作,承担全市国省干线公路路网运行、监测等相关工作。
十、负责组织、规划建设与维护全市运政管理信息系统,负责全市道路运输车辆信息采集、车辆动态监管,负责全市道路运输行业统计及经济运行分析事务性工作。
十一、负责全市交通运输行业的咨询服务、投诉举报的受理,负责民心网诉求及市民投诉受理工作,负责12328服务平台的业务处理。
十二、完成主管部门交办的其他任务。
(二)机构设置
我中心是隶属于交通局的事业单位,内设机构有综合部、党委工作部、财务部、安全应急部、规划发展部、工程建设部、养护发展部、农村公路部、路网运行部、重点工程项目部、电子政务部、质量检测部,共12个部门。
分支机构有阜新市公路工程建设养护中心、阜新市农村公路工程建设养护中心,共2个部门。
(三)部门预算单位构成
纳入阜新市财政局2024年部门预算编制范围的预算单位包括
1、阜新市交通运输事务服务中心本级
二、阜新市交通运输事务服务中心预算公开表(见附表)
附件:阜新市交通运输事务服务中心2024年部门预算信息公开表格.xls
三、阜新市交通运输事务服务中心2024年部门预算情况说明
(一)关于阜新市交通运输事务服务中心2024年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,阜新市交通运输事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:交通运输支出。阜新市交通运输事务服务中心2024年收支总预算1798.34万元。
2024年,部门预算收入比上年增加30.1万元。其中:财政拨款收入增加30.1万元;交通运输支出增加30.1万元。主要原因:人员增加。
(二)关于阜新市交通运输事务服务中心2024年“三公”经费预算情况说明
2024年“三公”经费预算数8.5万元,包括:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费8.5万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费8.5万元。
2024年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数减少5.58万元。
(三)阜新市交通运输事务服务中心2024年机关运行经费预算情况说明
阜新市交通运输事务服务中心机关运行经费预算为0万元。
(四)阜新市交通运输事务服务中心2024年政府采购预算情况说明
阜新市交通运输事务服务中心政府采购预算为0万元。
(五)阜新市交通运输事务服务中心2024年国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中一般公务用车3辆,特种专业技术用车12辆,其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0(台,套),单价100万元以上通用设备0(台,套)。
(六)阜新市交通运输事务服务中心2024年绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求,阜新市交通运输事务服务中心2024年应编制部门(单位)整体绩效目标共0个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共0个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量)为无。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共2个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共2个,涉及资金1798.34万元,编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量)为100%。
四、名词解释
1、财政拨款收入:指市级财政部门当年拨付的资金。
2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
6、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映交通运输方面支出。
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