中共阜新市委机构编制委员会办公室2024年部门预算说明

日期: 2024-02-05 浏览量:433 来源:阜新市委编办 责任编辑:贾晶晶 文字大小:

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第一部分  中共阜新市委机构编制委员会办公室概况

  一、主要职责

  二、机构设置

  三、部门预算单位构成

第二部分  中共阜新市委机构编制委员会办公室部门预算公开表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(按功能分类)

  六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、国有资产占用情况

  十、部门(单位)整体绩效目标表

  十一、部门预算项目(政策)绩效目标表

  十二、政府采购支出预算表

第三部分  中共阜新市委机构编制委员会办公室2024年部门预算情况说明

  (一)关于中共阜新市委机构编制委员会办公室2024年收支预算的总体说明。

  (二)关于中共阜新市委机构编制委员会办公室2024年“三公”经费预算情况说明。

  (三)中共阜新市委机构编制委员会办公室2024年机关运行经费预算情况说明。

  (四)中共阜新市委机构编制委员会办公室2024年政府采购预算情况说明。

  (五)中共阜新市机构编制委员会办公室2024年国有资产占有情况说明。

  (六)中共阜新市机构编制委员会办公室2024年重点项目预算绩效目标情况。

第四部分  名词解释


一、中共阜新市委机构编制委员会办公室概况

  (一)主要职责

  1、在市委和市委机构编制委员会领导下,负责全市各级党委、人大、政府、政协、监委、民主党派、群众团体机关及事业单位管理体制和机构改革、机构编制管理工作。

  2、贯彻执行中央、省委关于行政体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规,拟订全市行政体制改革和机构编制管理政策监督实施,统筹谋划全市行政体制改革,负责党政群机构改革和事业单位改革,指导全市各级行政体制改革和机构编制管理工作。

  3、负责全市各级机关、事业单位机构编制总量管理和实名制管理,拟订全市各级机关行政编制分配方案和全市事业单位编制总量控制方案。

  4、拟订市直机关机构改革方案并组织实施,审核市直机关各部门机构改革方案,负责县(区)机关机构改革方案审核。

  5、按照管理权限,负责市直机关机构设置、职能配置、人员编制和领导职数配备的审核和审批,负责市直议事协调机构日常管理,审核县(区)机关机构设置,协调市直机关各部门之间以及市直机关各部门与各县(区)之间职责分工。

  6、负责市直部门权责清单管理工作,指导县区权责清单管理工作。

  7、拟订市直事业单位机构改革方案并组织实施,推进事业单位分类改革,配合行业管理体制改革,推进相关事业单位机构改革。

  8、按照管理权限,负责市直事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批,执行中央和省事业单位编制标准。

  9、监督检查全市各级机构改革方案和机构编制管理政策、制度执行情况,党政群机构改革、事业单位机构改革政策落实情况,拟订全市控编减编方案并组织实施,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

  10、建立和完善全市事业单位法人登记制度,依法对市直事业单位进行登记管理,承办市直机关统一社会信用代码赋码工作。

  11、负责市以下垂直管理系统机关和事业单位机构编制管理。

  12、完成市委和委员会交办的其他任务。

  (二)机构设置

  机关党委办公室(综合科)、机关机构编制科、事业机构编制科、监督检查科。

  (三)部门预算单位构成

  纳入中共阜新市委机构编制委员会办公室2024年部门预算编制范围的预算单位包括:

  中共阜新市委机构编制委员会办公室

二、中共阜新市委机构编制委员会办公室部门预算公开表(见附表)

  附件:阜新市委编办2024年部门预算信息公开表.xls

三、中共阜新市委机构编制委员会办公室2023年部门预算情况说明

  (一)关于中共阜新市委机构编制委员会办公室2024年收支预算的总体说明

  按照综合预算的原则,中共阜新市委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出等支出。中共阜新市委机构编制委员会办公室2024年收支总预算304.99万元。

  2024年,部门预算收入比上年减少27.62万元。其中:财政拨款收入减少27.62万元;一般公共服务支出减少46.77万元,社会保障和就业支出增加1.42万元,住房保障支出减少1.66万元,卫生健康支出增加19.39万元。

  (二)关于中共阜新市委机构编制委员会办公室2024年“三公”经费预算情况说明

  2024年“三公”经费预算数2.2万元,包括:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费2.2万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.2万元。    

  2024年“三公”经费预算数与上年持平。

  (三)中共阜新市委机构编制委员会办公室2024年机关运行经费预算情况说明

  中共阜新市委机构编制委员会办公室机关运行经费预算为 27.80万元。

  (四)中共阜新市委机构编制委员会办公室2024年政府采购预算情况说明

  中共阜新市委机构编制委员会办公室政府采购预算为0万元。

  (五)中共阜新市机构编制委员会办公室2024年国有资产占有情况说明

  中共阜新市机构编制委员会办公室2024年国有资产占用中车辆数合计为1台,为一般公务用车。占用国有资产中单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上占用设备为0。

  (六)中共阜新市机构编制委员会办公室2024年重点项目预算绩效目标情况

  根据预算绩效管理要求,我单位2024年应编制单位整体绩效目标1个,实际编制单位整体绩效目标1个,编制单位整体绩效目标覆盖率100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目0个,实际编制绩效目标的特定目标类项目0个,涉及资金0万元,编制绩效目标的特定目标类项目覆盖率0%。

四、名词解释

  1、财政拨款收入:指市级财政部门当年拨付的资金。

  2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  5、政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  6、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  7、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  9、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  10、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  11、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  12、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  13、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  14、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  15、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  16、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  17、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  18、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


  附件:阜新市委编办2024年部门预算信息公开表.xls

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