阜新市妇女联合会2021年部门预算说明

日期: 2021-02-10 浏览量:493 来源:阜新市妇女联合会 责任编辑:杨振宇 文字大小:

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一、阜新市妇女联合会概况

  (一)主要职责

  (二)机构设置

  (三)部门预算单位构成

二、阜新市妇女联合会部门预算公开表(见附表)

三、阜新市妇女联合会2021年部门预算情况说明

  (一)关于阜新市妇女联合会2021年收支预算的总体说明

  (二)关于阜新市妇女联合会2021年“三公”经费预算情况说明

  (三)阜新市妇女联合会2021年机关运行经费预算情况说明

  (四)阜新市妇女联合会2021年政府采购预算情况说明

  (五)阜新市妇女联合会2021年国有资产占用情况说明

  (六)阜新市妇女联合会2021年重点项目预算绩效目标情况

四、名词解释

 

 

一、阜新市妇女联合会概况

  (一)主要职责

  市妇联是市委领导下的全市各族各界妇女的社会群众团体,是党和政府联系的桥梁和纽带。

  1、坚持正确的政治方向,团结、教育、引导全市各族各界妇女以及各类妇女组织在市委的统一领导下,同党中央在思想上、政治上和行动上保持高度一致。

  2、紧密围绕市委、市政府的中心工作,团结、动员、组织全市妇女群众投身三个文明建设,积极促进我市的经济发展和社会进步,为维护改革、发展、稳定的大局服务。

  3、宣传马克思主义妇女观和男女平等的基本国策,教育、引导广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神;积极推动和开展对全市妇女的科技文化及生产劳动技能的培训,全面提高妇女素质。

  4、表彰各行各业的先进妇女,促进妇女人才的成长,指导和推进全市妇女的“双学双比”、“巾帼建功”和“五好文明家庭创建”三大主体活动以及全市社区妇女组织建设和开展社区妇女工作。

  5、代表广大妇女积极沟通对话渠道,参与民主协商、民主决策、民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向市委、市政府反映社情民意,提出对策建议。

  6、为基层妇女争取政策支持和行政法律保障,创造好的工作环境与条件;加强与社会各界的联系,协调和推动全市各界为妇女儿童办实事、办好事。

  7、加强我市妇联组织的自身建设,探索建立妇女志愿者工作制度和队伍,开发妇女人力资源;指导市妇联机关所属事业单位、学会、协会的工作,促进我市妇女儿童事业的健康发展。

  8、指导全市各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会确定的任务,开展妇女儿童工作;联系团体会员并给予工作指导;巩固和扩大各族各界妇女的大团结,促进祖国统一大业的完成。

  9、承担市政府妇女儿童工作委员会办公室工作。推动有关妇女儿童法律、法规、规章、政策的贯彻实施,参与地方性法规的拟定,推动妇女、儿童发展纲要的实施,从源头上强化维护妇女儿童的合法权益工作。

  10、承办市委、市政府交办的各项。

  (二)机构设置

  下设办公室、组织部、宣传部、发展部、权益部、儿童部、妇儿工委办7个部室。

  (三)部门预算单位构成

  纳入阜新市妇女联合会2021年部门预算编制范围的预算单位包括阜新市妇女联合会机关。

二、阜新市妇女联合会部门预算公开表(见附表)

  附件:2021年阜新市妇女联合会部门预算公开表.xls

三、阜新市妇女联合会2021年部门预算情况说明

  (一)关于阜新市妇女联合会2021年收支预算的总体说明。

  按照综合预算的原则,阜新市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障等支出。阜新市妇女联合会2021年收支总预算212.3万元。

  2021年,部门预算收入比上年增加2.1万元。其中:财政拨款收入增加2.1万元;一般公共服务支出(包含住房保障支出部分)增加1.8万元,社会保障和就业支出增加0.3万元。

  (二)关于阜新市妇女联合会2021年“三公”经费预算情况说明。

  2021年“三公”经费预算数0万元,包括:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。    

  2021年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数一致。

  (三)阜新市妇女联合会2021年机关运行经费预算情况说明。

  阜新市妇女联合会机关运行经费预算为26.7万元。

  (四)阜新市妇女联合会2021年政府采购预算情况说明。

  阜新市妇女联合会政府采购预算为0万元。

  五)阜新市妇女联合会2021年国有资产占用情况说明

  阜新市妇女联合会2021年国有资产占用车辆数合计为0台。占有国有资产中单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备为0。

  (六)阜新市妇女联合会2021年重点项目预算绩效目标情况

  阜新市妇女联合会2021年重点项目共计5项,合计项目支出预算资金20万元。具体项目预算绩效目标情况如下。 

  1.项目名称:网上妇联建设

  项目金额:预算资金3万元

  绩效目标:做好新时代“网上妇联”工作和媒体融合发展

  绩效指标:(1)质量指标:加强市妇联媒体平台建设,为保障阜新妇联官网运行安全,将市妇联官网纳入市大数据中心管理平台;推进妇联系统新媒体深度融合发展,通过市妇联微信公众号和抖音政务号开展活动,吸引广大姐妹关注妇联各媒体平台,让妇女群众在网上网下随时随地都能找到自己的组织、参加组织的活动、得到妇联的服务,使互联网真正成为引导妇女群众、服务阜新姐妹最重要的载体和最便捷的通道。(2)成本指标:抖音、微信平台等网上妇联建设费用3万元;

  2.项目名称:家家幸福安康工程 

  项目金额:预算资金2万元

  绩效目标:通过评选“最美家庭”,深入实施“家家幸福安康工程”,持续推进文明家庭创建行动。

  绩效指标:(1)质量指标:在全社会形成“传承好家教、弘扬好家风”的浓厚氛围,发挥“家庭家教家风”在基层社会治理中的作用。(2)数量指标:评选全市“最美家庭”40户,绿色家庭20户,慈母10人、贤妻10人、孝女10人。(3)成本指标:所需荣誉证书及奖牌制作费用2万元;

  3.项目名称:妇女儿童工作委员会终期评估

  项目金额:预算资金3万元

  绩效目标:全面准确评估阜新市妇女儿童事业发展情况,完成监测统计分析,形成终期评估报告,完成迎检工作,贯彻男女平等基本国策和儿童优先原则,促进妇女儿童全面发展。

  绩效指标:(1)质量指标:完成终期评估报告2份、监测指标体系统计表2份,印制妇女儿童发展两个《规划》2份。(2)成本指标:包含召开委员会议、制作宣传片、召开培训会,着手编写新规划等所需费用3万元;

  4.项目名称:妇女素质提升工程

  项目金额:预算资金7万元

  绩效目标:按照上级妇联组织有关部署和要求,壮大妇联干部、家政服务员、巾帼志愿者等队伍建设,全面提升专业人才素质,拟举办创新创业、乡村振兴等各类培训班。

  绩效指标:(1)数量指标:培训农村妇女200人次、城乡妇女200人次,举办妇联执委示范培训班1期,巾帼志愿服务团队培训班1期,妇女儿童权益法律知识培训班1期;

  5.项目名称:三八节和六一儿童节系列活动

  项目金额:预算资金5万元

  绩效目标:组织举办 “三八”节表彰大会,评选“新时代好少年”,在全市营造人人争创“好少年”的氛围。

  绩效指标:(1)质量指标:让社会主义核心价值观深入广大少年心中,不断促进未成年人思想道德建设,使我市广大少年儿童得到“德智体美劳”全面发展。(2)成本指标:制作宣传展板、宣传品、宣传片、开设报纸专版、网络运营、表彰场地费、奖牌证书制作费等费用共计5万元。

四、名词解释

  1、财政拨款收入:指市级财政部门当年拨付的资金。

  2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  5、政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  6、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  7、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  9、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  10、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  11、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  12、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  13、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  14、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  15、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  16、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  17、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  18、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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