阜新市传媒中心(集团)2018年度部门决算

日期: 2019-08-05 浏览量:708 来源:阜新市传媒中心(集团) 责任编辑:李艳 文字大小:

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第一部分  阜新市传媒中心(集团)概况
  一、主要职责
  二、部门决算单位构成
第二部分  阜新市传媒中心(集团)2018年度部门决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、财政拨款收入支出决算总表
  三、收入决算表
  四、支出决算表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、财政专户管理资金收入支出决算表
  九、部门决算相关信息统计表

第三部分  阜新市传媒中心(集团)2018年度部门决算情况说明
第四部分
  名词解释

  

第一部分  阜新市传媒中心(集团)概况
  一、主要职责
  1、贯彻执行党的新闻宣传工作方针,承担组织新闻报道、制作播出广播电视精品、党报党刊和其他报刊杂志的采访、编辑、出版、发行。
  2、负责编辑出版《阜新日报》《阜新晚报》《阜新广播电视报》,负责阜新电视各频道、阜新广播各频率节目的采访、编辑、制作、播出、营销;负责《阜新新闻网》《阜新微报》《微阜新APP》《V观阜新》等融媒体的开发、推广;负责传媒中心(集团)经营管理和市场开发拓展等业务;完成市委交办的其他任务。
  3、承担报纸出版及广播电视的播出。
  4、制定适合新闻出版广播广电工作的相关规定和制度。
  5、承办报纸出版、印刷、发行;广播电视的新闻、专题、节目的播出; 
  6、参与全市各条战线的宣传报道。在中共阜新市委的正确领导下,《阜新日报》始终坚持正确的舆论导向,唱响主旋律,打好主动仗。紧紧围绕全市中心工作开展宣传,为阜新转型振兴和经济社会发展、打造活力迸发的新增长区营造了浓厚的舆论氛围。《阜新日报》坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则,强化新闻立报、深度立报,形成了内容新、版式活、信息多的办报特色,媒体社会影响力与公信力不断提升。
  在经营方面,实行市场化运作,企业化管理。各媒体整合力量打造品牌,形成了新闻采编、出版、播出、广告、印刷、发行一体化产业结构,经济发展活力持续迸发。
  大力加强人才培养,造就了一支政治强、业务精、纪律严、作风正的员工队伍,为全市经济发展做出了贡献。
  二、部门决算单位构成
  纳入阜新市传媒中心(集团)2018年部门决算编制范围的单位包括:
  阜新市传媒中心(集团)
第二部分  阜新市传媒中心(集团)2018年度部门决算公开报表

附件:2018年市传媒中心部门决算公开.xls

第三部分  阜新市传媒中心(集团)2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况
  (一)收入总计3809万元,包括:
  1.财政拨款收入3809万元,其中:公共预算财政拨款收入3809万元,政府性基金收入0万元。
  2.上年结转和结余939万元,主要是养老失业保险及专用设备款等。
  (二)支出总计4390万元,包括:
  1.基本支出4326万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出3692万元,对个人和家庭的补助支出93万元,商品和服务支出447万元。
  2.项目支出64万元,主要包括购买专项设备等业务支出。
  (三)年末结转和结余358万元
  主要是养老保险及住房公积金等原因形成的结余。
  (四)收入支出增减变化情况
  1.收入增加情况。2018年,财政局部门决算收入3809万元,比上年增加0万元。
  2.支出增减情况。2018年,财政局部门决算总支出4390万元,同比增加支出0万元。 
  二、财政拨款支出决算情况
  (一)总体情况
  财政拨款支出决算反映阜新市传媒中心(集团)2018年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出4390万元,其中:基本支出4326万元,项目支出64万元。
  (二)具体情况
  2018年度财政拨款支出4390万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出108万元,文化与体育传媒支出4019万元,社会保障和就业支出85万元,住房保障支出178万元。
  1.一般公共服务支出108万元,包括:
  (1)行政运行108万元,主要是工资福利等支出。
  2.文化与体育传媒支出4019万元,包括:
  (1)新闻出版广播影视3932万元,主要是工资福利等支出。
  3.社会保障和就业支出85万元,包括:
  (1)归口管理的行政单位离退休2万元,主要是离休费等支出。
  (2)事业单位离退休81万元,主要是退休费等支出。
  (3)机关事业单位基本养老保险缴费2万元
  4.住房保障支出178万元,包括:
  住房公积金178万元,主要是住房公积金等支出。
  (三)财政拨款支出增减变化情况
  2018年,阜新市传媒中心(集团)部门决算财政拨款支出4390万元,同比增加支出0万元。 
  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费22.23万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少1.27元,下降5%,主要是尽量减少公务用车采访等原因。
  1.因公出国(境)费0万元。
  2.公务接待费0万元。
  3.公务用车购置及运行维护费22.23万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费22.23万元。2018年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量5辆。
  四、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年阜新市传媒中心(集团)机关运行经费支出0万元。
  (二)政府采购支出情况
  2018年阜新市传媒中心(集团)政府采购支出总额0万元。
  (三)国有资产占用情况
  截至2018年12月31日,阜新市传媒中心(集团)共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
   我单位2018年度未开展预算绩效管理。
第四部分  名词解释
  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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