市审计局组织收看全省国有企业内部审计工作视频会议

日期: 2021-07-27 浏览量:348 来源:阜新市审计局综合科 责任编辑:张星 文字大小:

  7月16日,省审计厅和省国资委联合召开全省国有企业内部审计工作视频会议。会上,省审计厅副厅长郑希超传达了姜有为副省长关于内部审计工作的重要批示,省审计厅厅长郭彩云、省国资委党委副书记、主任王永威、中国内部审计协会会长鲍国明出席会议并分别作重要讲话。省交投集团党委书记、董事长徐大庆,沈阳燃气集团有限公司党委委员、纪委书记吕本明分别作内部审计工作经验交流发言。阜新市审计局设立分会场,认真组织收听收看全省国有企业内部审计工作会议,市审计局、县(区)审计局、国资委领导和有关部门负责同志、重点骨干国有企业主要领导及内部审计负责人参加会议。


  会议指出,党中央高度重视国有资产监督和企业内部审计工作,习近平总书记曾多次强调,国有企业改革要先加强监管,防止国有资产流失。要认识到内部审计监督工作对维护国有资产、完善中国特色现代企业制度和国资监管体制、推动国有企业高质量发展等方面的重要性,要紧紧围绕省委省政府中心工作,坚持落实国企改革三年方案,着力健全内部审计工作体制机制,增强内部审计工作的系统性、针对性和有效性,推进监督信息化数字化建设,实现内部审计全覆盖,有效防范化解重大金融风险,持续提升国有企业合规经营水平,切实筑牢防范国有资产流失防线。


  会议强调,近年来,全省国有企业内部审计工作取得了积极成效,内审机构逐渐完善,内审队伍逐步加强,内审作用逐步显现,内审结果运用逐步强化,但部分企业在工作职责、机构建立、问题整改和结果运用等方面还亟需加强。一是健全体制机制。要深化党委董事会对内部审计工作的领导,强化重要事项监管,督促内部管理层的协同配合和多方面的沟通协调;二是突出重点问题。要利用有限资源发挥最大效益,重点关注风险隐患,及时揭示预见性苗头性倾向性问题,发挥防微杜渐的作用;三是深化成果运用。企业主要领导要亲自抓整改工作,切实落实第一责任人制度、查出问题台账建立和整改问题销号制度,积极促进成果运用联动机制;四是加强队伍建设。要积极采取以审代训等方法,强化业务培训,要落实好审计专业人员职称制度改革,优化内部审计人员专业结构,为提高内部审计人员专业素质提供政策保障。还要提高内部审计人员的思想认识和沟通协调能力,要敢于斗争,敢于揭示问题,切实履行内部审计监督职责。各级审计机关要做好指导监督工作,加大内部审计力度,为全省“十四五”规划目标任务和国有企业国资改革作出应有的贡献。

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