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| 关于阜新市二00六年总预算执行情况和二00七年预算草案的报告 |
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| 发布时间:2007-3-7 11:10:00 来自:阜新日报 浏览: [特大|大|中|小|繁体] |
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按照上述预算安排,2007年全市财政收入来源总计为261703万元,其中:当年收入116393万元,上级补助收入143280万元,调入资金2030万元。上解支出安排17018万元,全市实有财力为244685万元。2007年全市财政支出预算安排244685万元。当年预算安排收支平衡。 (二)2007年市本级预算草案 根据《中华人民共和国预算法》和国办发[2006]37号《国务院关于编制2007年中央预算和地方预算的通知》及辽宁省人民政府[2006]43号《关于编制2007年预算的通知》的要求,结合我市2007年国民经济发展状况和2006年财政预算执行情况,2007年市本级预算编制的指导思想是:高举邓小平理论和“三个代表”重要思想的伟大旗帜,认真贯彻党的十六届六中全会和省、市第十次党代会精神,全面落实科学发展观和构建社会主义和谐社会重大战略思想,紧紧围绕经济转型和“工业年”活动,大力培植工业支柱性财源;坚持量入为出、收支平衡和“一吃饭、二建设”的原则,积极筹措资金,全力保障民生需求;牢固树立过紧日子思想,从严控制一般性支出;整合政府财力资源,优化财政支出结构,推进社会主义新农村建设;继续深化财政改革,深入推进依法理财,努力构建与社会主义市场经济相适应的公共财政体制,为实现经济转型目标,全面建设和谐阜新做出贡献。按照上述要求,财政部门编制了2007年市本级财政预算草案。 1、市本级功能预算草案 2007年财政收入预算安排55042万元,比2006年完成52601万元,增加2441万元,增长4.6%。其中:一般预算收入安排48992万元,比2006年完成42491万元,增加6501万元,增长15.3%;基金预算收入安排6050万元,比2006年完成10110万元,减少4060万元,下降40.2%。 在一般预算收入中税收收入安排37537万元,比上年完成增加7130万元,增长23.4%,占一般预算收入的76.6%,税收占一般预算收入比重比上年增加5个百分点。 2007年市本级财政支出预算安排119532万元,比2006年预算增加17645万元,增长17.3%,其中:一般预算支出安排113482万元,比2006年预算增加17695万元,增长18.5%;基金预算支出安排6050万元,比2006年预算减少50万元,下降0.8%,主要是根据收入规模相应安排支出。 几项重点支出预算安排情况是:(1)农林水事务预算安排3405万元,比2006年预算增加284万元,增长9.1%。(2)科学技术预算安排1158万元,比2006年预算增加135万元,增长13.2%。(3)教育预算安排16066万元,比2006年预算增加2766万元,增长20.8%。 2007年市本级预算总收入来源为126446万元,其中:当年财政收入55042万元,上级补助收入69404万元,调入资金2000万元。上解省支出安排6914万元,市本级实有财力为119532万元(含基金收入6050万元)。2007年市本级财政支出预算安排119532万元。当年预算安排收支平衡。 2、市本级部门预算草案 2007年市本级继续实行部门预算,坚持“合法性、重要性和综合预算”的编制原则,以一级预算单位为主体编报部门预算,将预算部门所有收支统一纳入预算管理。市本级一级预算单位73户,所辖二级、三级预算单位306户,做到了“一个部门一本预算”。 三、2006年财政工作完成情况及2007年工作设想 (一)克服困难,积极运筹,较好地完成2006年财政工作 2006年是我市近年来财政收支矛盾较为突出的一年。为了确保财政的平稳运行,各级财税部门积极组织财政收入,加大向上级争取政策和资金的力度,优化支出结构,克服重重困难,保证了各项重点支出。本新闻共 6页,当前在第 2页 1 2 3 4 5 6
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