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| 关于阜新市二00六年总预算执行情况和二00七年预算草案的报告 |
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| 发布时间:2007-3-7 11:10:00 来自:阜新日报 浏览: [特大|大|中|小|繁体] |
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二00七年一月十七日在阜新市第十三届人民代表大会第五次会议上 市政府副秘书长 市财政局局长 刘树峰
各位代表:
我受市人民政府委托,向大会报告2006年全市财政总预算执行情况和2007年财政预算草案,请予审议,并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。 一、2006年总预算执行情况 2006年,在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督指导下,各级财税部门以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻落实科学发展观,紧紧围绕经济转型、构建和谐阜新这个主题,充分发挥财政职能,努力克服财政运行中的各种困难,狠抓各项工作落实,保证了各级财政的平稳运行,圆满完成了各级人代会通过的2006年各项预算任务。 (一)全市预算执行情况 2006年全市财政收入完成113070万元,为预算的118.3%,比上年增加22581万元,增长25.0%,其中:一般预算收入完成89649万元,为预算的106.3%,比上年增加15318万元,增长20.6%;基金预算收入完成23421万元,为预算的209.3%,比上年增加7263万元,增长44.9%。 在一般预算收入中税收收入完成69502万元,比上年增加14262万元,增长25.8%,占一般预算收入的77.5%,税收占一般预算收入比重比上年增加3.2个百分点。 (二)财政支出完成情况 2006年财政支出预算为202682万元,在预算执行中做了相应的调整,调整后的财政支出预算为461127万元,比年初预算增加258445万元,增加支出预算的资金来源是:(1)上年结转安排37548万元;(2)省各项补助比年初预算增加203576万元;(3)当年超收17505万元;(4)调入资金比年初预算减少184万元。 2006年全市财政支出完成415786万元,为调整预算的90.2%,比上年增加60984万元,增长17.2%。其中:一般预算支出完成393276万元,为预算的90.7%,比上年增加51556万元,增长15.1%。几项主要支出的完成情况是:农业、林业、水利和气象支出完成11552万元,为调整预算的100%,比上年增长18%;科技支出完成1413万元,为调整预算的98.6%,比上年增长73.8%;教育支出完成46447万元,为调整预算的97.8%,比上年增长33.7%。 (三)财政收支平衡情况 2006年财政收入完成113070万元,上级补助收入为311441万元,上年结余收入37548万元,调入资金3044万元,收入总计为465103万元,减去本年支出415786万元,上解支出9899万元,结转下年支出45341万元,累计赤字为5923万元,其中当年净结余204万元。 二、2007年预算安排草案 (一)全市代编预算草案 全市财政代编收入预算安排116393万元,比2006年完成113070万元,增加3323万元,增长2.9%。其中:一般预算收入安排104130万元,比2006年完成89649万元,增加14481万元,增长16.2%;基金预算收入安排12263万元,比2006年完成23421万元,减少11158万元,下降47.6%。 在一般预算收入中税收收入安排83770万元,比上年完成增加14268万元,增长20.5%,占一般预算收入的80.4%,税收占一般预算收入比重比上年增加2.9个百分点。 全市财政代编支出预算安排244685万元,比2006年预算增加40834万元,增长20.0%,其中:一般预算支出安排232422万元,比2006年预算增加40269万元,增长21%;基金预算支出安排12263万元,比2006年预算增加565万元,增长4.8%,主要是根据收入规模相应安排支出。 本新闻共 6页,当前在第 1页 1 2 3 4 5 6
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